Page 109 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 109






การควบคุมภายใน




และการบริหารจัดการความเสี่ยง







บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท


บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ
(1995) จ�ากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน
จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม
ข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน

โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ จัดท�าแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กรและก�าหนด
อ�านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความส�าคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดท�านโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง


บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดย
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้
















103
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114