Page 120 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 120






การควบคุมภายใน




และการบริหารจัดการความเสี่ยง







การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ (1995) จ�ากัด
(“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อท�าหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการด�าเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและส�าเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน
จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจ�าปี 2557
โดยการซักถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร


บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ จัดท�าแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และก�าหนด
อ�านาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความส�าคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดท�านโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฎิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืน


ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม
โดยท�าหน้าที่ ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้






















120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125